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出納崗位職責

時間:2021-12-01 18:01:03 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責集合15篇

  在現實社會中,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的出納崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責集合15篇

出納崗位職責1

  1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

  2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

  3、按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;;

  4、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

  5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

  6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

  7、完成總經理交辦的其他工作。

出納崗位職責2

  1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  2.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  3.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  4.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

  5.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責3

  一、基本職責

  1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

  2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者責任。

  3.不準用“白條”入帳。

  4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

  5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

  8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。

  9.現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,

  二.銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。

  2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。

  3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

  5.從銀行取回各種結算憑證,要及時入帳。

  6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

  7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因,對出現差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致, 應盡快解決。

  8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定制單人制單。

出納崗位職責4

  【崗位名稱】:出納

  【直接上級】:財務部經理

  【直接下級】:無

  【工作描述】:

  負責現金的收付業務:對審批后的合法現金收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務,有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

  【崗位職責】

  1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

  2、按規定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

  3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。

  5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認真復核員工薪酬表,保證及時正確發放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關印章、票據和發票,及時完成部門經理交辦的其他業務。

  8、按時完成上級交辦的其它工作。

  【授權范圍】

  1、維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對違反公司制度,不符合規定的費用開支有權拒付。

出納崗位職責5

  1.嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。

  2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

  3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

  4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

  5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

  6.負責學院有關經費的收付。

  7.嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。

  8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

  1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

  2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務,做到收支無錯;

  3.保管庫存現金和應收票據,登記現金及銀行存款賬;

  5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

  6.負責公司空白收據的.領用、保管,對銷售回款開具收據,并與銷售部核對回款明細;

  7.負責監管銷售部領用的收據,及時回收銷賬;

  8.協助做好每月公司工資發放工作;

  9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;

  10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責7

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

  5、負責各項票據的開具;

  6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責8

  1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務;

  2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務;

  3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

  4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

  5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

  6、及時與銀行定期對賬;

  7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

  8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

  9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級安排的其它工作。

出納崗位職責9

  1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定;

  2、按照公司制度規定,依據經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;

  3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表;

  4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和余額表;

  5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;

  6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;

  7、按月與會計核對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;

  8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業秘密。

出納崗位職責10

  1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

  2、嚴格執行公司各項財務管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳,并做到賬、款相符。

  3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經理批準后,監督整改工作進行,并且檢查其落實質量效果,做出整改評價。

  4、按月寫出本項目財務收益報告,經會計審核后報公司財務及項目經理。

  5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

出納崗位職責11

  1、負責出納日常業務,包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

  2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

  3、負責與各銀行溝通辦理日常業務,包括對賬、開戶、信息變更等。

  4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位職責12

  1、審核每一筆付款業務,確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

  2、及時編制和匯總各區域公司各類報表,并上報領導審核;

  3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據,并編制盤點表;

  5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

  6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

  1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

  2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

  3.負責公司的現金、支票管理

  4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定,認真履行本職崗位職責;

  5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

  6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

  7.負責妥善保管各種票據

  8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

  9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

出納崗位職責14

  1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

  2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

  3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

  4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

  5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

  6、各種票據打印及發放管理。如,各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

  7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

  9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作,并采買招待用品。

  10、行政系統各種制度的建立與完善。

  11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

  12、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納崗位職責15

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

  3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

  5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發支票。

  6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

  7.根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

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